云南省人民政府辦公廳招待所2019年度部門決算公開
目錄
第一部分 云南省人民政府辦公廳招待所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省人民政府辦公廳招待所概況
一、主要職能
(一)主要職能
云南省人民政府辦公廳招待所創建于1968年11月,原隸屬云南省人民政府機關事務管理局,2017年11月11日劃歸云南省機關事務管理局(原云南省人民政府機關事務管理局與原云南省委辦公廳管理局合并)。宗旨和業務范圍:承擔省政府辦公廳的內部接待任務,同時對外提供接待服務、住宿、餐飲、娛樂、小區服務。
(二)2019年度重點工作任務介紹
2019年度重點工作任務:
1.將一號樓、二號樓、三號樓一樓及停車場租賃給云大醫院,主要做好固定資產的維護工作,確保承租方能正常、安全的使用固定資產。
2.做好省政府辦公廳大樓、省信訪局、省管理局、督查室、老干活動室、無委辦公樓、新常務會議室、外圍公共衛生間及五華山辦公區公共道路等區域的保潔業務。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入云南省人民政府辦公廳招待所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省人民政府辦公廳招待所2019年末實有人員編制29人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制29人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員29人(含參公管理事業人員0人),其他人員42人,主要是保潔人員。
離退休人員41人。其中:離休0人,退休41人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
因云南省人民政府辦公廳招待所無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有相應的政府性基金預算支出安排,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省人民政府辦公廳招待所2019年度收入合計747.21萬元。其中:財政撥款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入747.21萬元,占總收入的100.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。2018年度收入合計829.16萬元,與上年度相比下降9.88%,主要為家居保潔業務收入減少。
二、支出決算情況說明
云南省人民政府辦公廳招待所2019年度支出合計958.46萬元。其中:基本支出0.00萬元,占總支出的0.00%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共958.46萬元,占總支出的100.00%。2018年度支出合計1,623.86萬元,比上年減少665.2萬元。原因之一為本單位是2018年第一次編制本套決算報表,去年的經營支出中有478.82萬元為以前年度損益調整,上年經營結余中會計差錯調整為87.76萬元,扣除此因素,今年經營支出比上年同期實際減少98.62萬元。原因之二為2018年9月本單位有12名職工辦理了提前退休手續,人員費用減少,加之2019年6月本單位主要負責人變動,加大各項費用管控力度,致使本年費用比上年度下降10%。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障云南省人民政府辦公廳招待所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0.00%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障云南省人民政府辦公廳招待所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省人民政府辦公廳招待所2019年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省人民政府辦公廳招待所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:
公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中:
國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南省人民政府辦公廳招待所2019年機關運行經費支出0.00萬元。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日,云南省人民政府辦公廳招待所資產總額770.92萬元,其中,流動資產334.51萬元,固定資產436.41萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少166.47萬元,其中;流動資產增加19.11萬元,固定資產減少185.58萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產增加0萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值2,582.04萬元;處置車輛7輛,賬面原值6.04萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋103,24.3平方米,賬面原值2,623.32萬元,實現資產使用收入512.38萬元。
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
無
第五部分 名詞解釋
本決算公開內容不涉及需要解釋說明的專用名詞。